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公司召开2019年财务决算及审计工作会议
时间:2019-11-22  浏览:0次  来源:  作者:财务部 张莹楚

11月19日下午,公司召开了2019年度财务决算及审计工作会议,公司总经理、党委副书记方嘉志参加会议并讲话。会议由财务总监任妙良主持。

会上,财务部安排了2019年度财务决算工作并对2018年年报审计问题整改情况进行了汇报,审计部安排了2019年度内控审计工作,会计师事务所宣读了年报审计工作计划并对审计中存在的问题作了安排。

方嘉志总强调,一是各部门(单位)要高度重视审计工作,主要领导亲自抓,在配合决算及审计过程中不掩盖、不隐藏问题,确保2019年年报能够真实、准确、全面的反应公司状况。二是各部门(单位)对以往年度审计发现的问题要逐项落实整改,确保在后续审计中,不再重复出现。三是要求会计师事务所合理安排在公司及分(子)公司的审计时间,确保审计工作保质保量的顺利完成。

财务总监任妙良对财务决算及审计工作提出了具体要求,一是各部门按财务部安排密切配合并积极推进审计工作,各全资(控股)公司要参照财务部的安排,组织专题会议安排好各自的年报编制及审计工作。二是会计师事务所要指定总负责人,对公司及各全资(控股)公司审计执行的审计原则的一致性负责,确保工作顺利进行。三是要求各部门(单位)对往来账款全部予以清理,确保重大事项及悬而未决的事项在年终决算前彻底解决落地。四是强调会计估计要符合实际,要求各部门(单位)重新整理预转固账目,对工程预转固项目重新评估,以最接近实际的金额进行预转固。

公司相关领导,各部门(单位、分公司)负责人及决算配合人员,各全资(控股)公司主要负责人、财务总监、财务部长,负责年报审计的会计师事务所参加了本次会议。

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